根据省政府职能转变和机构改革方案,组建福建省新闻出版广电局。撤销福建省新闻出版局、撤销福建省广播电影电视局。
鉴于机构整合尚在进行中,根据《关于福建省财政厅批复福建省新闻出版广电局(原福建省广播电影电视局)2014年度部门预算的通知》(闽财指〔2014〕46号)的批复,按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》(闽政办〔2011〕214号)要求,现将原福建省广播电影电视局2014年部门预算说明如下:
一、部门预算单位基本情况
原福建省广播电影电视局列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
原福建省广播电影电视局(本级) |
2 |
福建省广播电视监测中心 |
3 |
福建省广播电视干部学校 |
4 |
福建省广播电影电视稽查队 |
5 |
福建省广播电视节目收听收看中心 |
二、2014年度部门主要工作任务
2014年,全省新闻出版广播影视工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和省委九届十次全会、全国全省宣传部长会议精神,坚持社会主义先进文化前进方向,坚持以人民为中心的工作导向,坚持围绕中心、服务大局,稳中求进、改革创新,牢牢把握正确舆论导向,加快推进职能转变和机构改革,着力推进事业产业繁荣发展,全面正确履行依法监管职能,为推动福建科学发展跨越发展、努力实现“百姓富、生态美”有机统一营造良好氛围。
(一)深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握正确舆论导向
1.把深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为重大政治任务,切实用讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。
2.积极落实重大主题宣传。
3.着力提高舆论引导水平。
(二)全面深化新闻出版广播影视体制机制改革
1.加快推进职能转变和机构改革。
2.深化国有新闻出版广播影视机构改革。
3.深化新闻出版广播影视公共服务改革。
4.深化新闻出版广播影视市场体系改革。
(三)加快构建现代新闻出版广播影视公共服务体系
1.巩固完善农村有线广播应急预警系统建设。
2.深入开展全民阅读活动。
3.规划启动地面数字电视广播覆盖网工程试点建设。
4.不断提升农村电影公共服务水平。
5.进一步发挥农家书屋作用。
(四)加快推动新闻出版广播影视产业发展
1.积极推进内容产业繁荣发展。
2.积极推进创新创优。
3.积极推进电影产业持续发展。
4.积极推进新媒体新业态发展。
5.积极推进产业基地园区集聚壮大。
(五)加快推进新闻出版广播影视技术升级
1.加快推进数字出版系列工程。
2.加快有线网络升级改造。
3.加快电台电视台数字化网络化发展。
(六)深化新闻出版广播影视对台对外交流合作
1.加强在台在外落地覆盖。
2.加强对台对外制作输出。
3.加强对台对外交流合作。
(七)全面正确履行政府依法监管职能
1.切实加强“扫黄打非”工作。
2.切实加强广播电视安全播出管理。
3.切实加强宣传内容管理。
4.切实加强广播电视播出机构、制作经营机构管理。
5.切实加强新媒体新业务管理。
6.切实加强版权保护工作。
7.切实加强规范化管理。
(八)全面加强党的建设和队伍建设
1.全面加强党的建设。
2.深化政风行风建设。
3.加强人才队伍建设。
三、2014年预算收支情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2014年,福建省新闻出版广电局(广播电影电视部分)收入预算5403.86万元,其中:当年财政拨款收入5181.18万元。相应安排支出预算5403.86万元,其中:人员支出936.90万元,对个人和家庭补助支出719.36万元,公用支出353.64万元,项目支出3393.96万元。其中财政拨款支出5181.18万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行(广播影视)567.43万元。用于局机关在职人员工资、日常公用经费支出。
(二)事业运行(广播影视)388.1万元。主要用于局属事业单位人员工资及保障各项业务工作开展的经费支出。
(三)归口管理的行政单位离退休589.91万元。主要用于局机关和1个参照公务员法管理的事业单位离退休费支出。
(四)事业单位离退休85万元。主要用于局属非参公事业单位离退休人员生活补贴支出。
(五)行政单位医疗63.22万元。主要用于局机关和1个参照公务员法管理的事业单位干部职工的医疗、工伤、生育保险金缴费支出。
(六)事业单位医疗19.22万元。主要用于局属非参公事业单位干部职工的医疗、工伤、生育保险金缴费支出。
(七)住房公积金45.03万元。主要用于按规定和比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。
(八)提租补贴29.31万元。主要用于按规定和标准向干部职工发放的提租补贴支出。
(九)全省广电监管平台提升改造1571.59万元。用于覆盖全省的广电技术监管网络和监管平台的升级改造支出。
(十)广电村村通工程运行维护400万元。主要用于广播电视村村通卫星接收设施的运行维护支出。
(十一)广电公益事业专项经费500万元。用于全省广播电视高山台改造、扶贫挂钩、科技创新等公益事业专项支出。
(十二)广播影视业务经费922.37万元。主要用于广播影视宣传、安全播出、广告播出管理、广播电视播出机构和频道频率管理,广播影视节目、互联网音视听节目内容监管质量审查、电影制片、发行、放映管理、广播影视对外交流、境外卫星整治、广电设施保护、广播电视宣传纪律、节目传输秩序等工作支出。
附件:1.收支预算总表
2.财政拨款支出预算表
附件1
收 支 预 算 总 表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目类别 |
2014年预算 |
支出项目类别 |
2014年预算 |
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一、公共财政预算拨款 |
5181.18 |
一、基本支出 |
2,009.90 |
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省级公共财政预算拨款 |
5181.18 |
人员支出 |
936.90 |
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|||||||
成品油价格和税费改革税收返还 |
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对个人和家庭补助支出 |
719.36 |
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中央财政转移支付补助 |
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其中:离退休费 |
655.81 |
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二、基金预算财政拨款 |
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公用支出 |
353.64 |
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省级基金预算拨款 |
|
其中:离退休公务费 |
19.10 |
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中央财政转移支付补助(基金) |
|
二、项目支出 |
3393.96 |
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三、财政代管资金拨款 |
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|||||||
四、财政专户拨款 |
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五、单位结余结转资金 |
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六、单位其他收入 |
222.68 |
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收入总计 |
5403.86 |
支出总计 |
5,403.86 |
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附件2: 财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
资金来源 |
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合计 |
省级公共财政预算拨款 |
省级基金预算拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
955.53 |
3,393.96 |
4,349.49 |
4,349.49 |
|
|||||
20704 |
广播影视 |
955.53 |
3,393.96 |
4,349.49 |
4,349.49 |
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
674.91 |
|
674.91 |
674.91 |
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
674.91 |
|
674.91 |
674.91 |
|
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
589.91 |
|
589.91 |
589.91 |
|
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
85.00 |
|
85.00 |
85.00 |
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
82.44 |
|
82.44 |
82.44 |
|
|||||
21005 |
医疗保障 |
82.44 |
|
82.44 |
82.44 |
|
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
63.22 |
|
63.22 |
63.22 |
|
|||||
2100502 |
事业单位医疗 |
19.22 |
|
19.22 |
19.22 |
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
74.34 |
|
74.34 |
74.34 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
74.34 |
|
74.34 |
74.34 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
45.03 |
|
45.03 |
45.03 |
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
29.31 |
|
29.31 |
29.31 |
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